达州市达川区中医院2016年部门预算情况说明
发布时间:2016-06-06
来源:达州市达川区中医医院
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达川区中医院主要工作职责:
1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策,积极参与医疗卫生改革,遵守政府法令,为社会主义现代化建设服务。
2.做好医疗工作,救死扶伤,最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求,完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
3.以医疗工作为中心,严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》,遵守消毒灭菌操作规程,防止医院内感染。
4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作,经常开展学术活动,做好医学资料的统计工作、学术交流。
5.对在职卫生技术人员进行业务培训,采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式,努力提高总体业务技术水平,按照“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)、“三严”(严肃态度、严格要求、严密方法)的要求,抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇(乡)、村级医疗机构进行中医药业务指导,为镇(乡)卫生院培训卫生技术人员,帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平,开展新技术、新业务,提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。
7.做好应急救援任务的准备工作,在完成平时医疗任务的前提下,做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。
8.贯彻国家中医政策,积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作,尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合,发挥中医药优势,突出中医特色,最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求,运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果,完成门诊、急诊、住院等工作任务。
9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作,设立健康教育专栏,定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育,做到经常化、制度化、多样化,切实做到优质服务和廉洁行医。
达川区中医院编制218人,在职179人,退休52人。
达川区中医院固定资产总额9392万元。
达川区中医院2016年部门预算收入总数231万元,其中:一般公共预算拨款231万元,政府性基金预算拨款0万元。部门预算支出总数231万元,其中:基本支出231万元,专项支出0万元。
达川区中医院2016年部门专项支出安排情况0经费0万元,合计0万元。
收支预算总表
达川区中医院 单位:万元
专项支出预算表
达川区中医院 单位:万元
1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策,积极参与医疗卫生改革,遵守政府法令,为社会主义现代化建设服务。
2.做好医疗工作,救死扶伤,最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求,完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
3.以医疗工作为中心,严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》,遵守消毒灭菌操作规程,防止医院内感染。
4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作,经常开展学术活动,做好医学资料的统计工作、学术交流。
5.对在职卫生技术人员进行业务培训,采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式,努力提高总体业务技术水平,按照“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)、“三严”(严肃态度、严格要求、严密方法)的要求,抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇(乡)、村级医疗机构进行中医药业务指导,为镇(乡)卫生院培训卫生技术人员,帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平,开展新技术、新业务,提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。
7.做好应急救援任务的准备工作,在完成平时医疗任务的前提下,做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。
8.贯彻国家中医政策,积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作,尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合,发挥中医药优势,突出中医特色,最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求,运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果,完成门诊、急诊、住院等工作任务。
9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作,设立健康教育专栏,定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育,做到经常化、制度化、多样化,切实做到优质服务和廉洁行医。
达川区中医院编制218人,在职179人,退休52人。
达川区中医院固定资产总额9392万元。
达川区中医院2016年部门预算收入总数231万元,其中:一般公共预算拨款231万元,政府性基金预算拨款0万元。部门预算支出总数231万元,其中:基本支出231万元,专项支出0万元。
达川区中医院2016年部门专项支出安排情况0经费0万元,合计0万元。
收支预算总表
达川区中医院 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 231 | 一、基本支出 | 231 |
| (一)一般公共预算拨款 |
231 |
二、专项支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 三、应缴预算收入 | ||
| 二、行政事业性收费收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 三、事业收入 | 五、成本费用 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 六、经营支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 七、专项上解 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 231 | 本年支出合计 | 231 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 八、事业单位结余分配 | ||
| 九、上年结余 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:专项资金结转 | 九、结转下年 | ||
| 事业单位经营亏损 | 其中:专项资金 | ||
| 事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 231 | 支出总计 | 231 |
专项支出预算表
达川区中医院 单位:万元
| 项 目 | 金额 | ||
| 科目编码 | 部门单位名称(项目名称) | ||
| 类 | 款 | ||
| 合 计 | 0 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
| 201 | 03 | ||
|
一般公共预算支出表 达川区中医院 单位:万元 |
||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 公共财政预算支出合计 | 231 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |
| 2010301 | 行政运行 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |
| 2010303 | 机关服务 | |
| 2010304 | 专项服务 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | |
| 2010307 | 法制建设 | |
| 2010308 | 信访事务 | |
| 2010309 | 参事事务 | |
| 2010350 | 事业运行 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231 |
| 21005 | 医疗保障 | 231 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 231 |
| 221 | 住房保障支出 | |
| 22102 | 住房改革支出 | |
| 2210201 | 住房公积金 | |
| 2210202 | 提租补贴 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |
|
一般公共预算支出表 达川区中医院 单位:万元 |
|||
| 支 出 类 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
| 支出合计 | 231 | 231 | |
| 工资福利支出小计 | 231 | 231 | |
| (01)基本工资 | 231 | 231 | |
| (02)津贴补贴 | |||
| (03)奖金 | |||
| (04)社会保障缴费 | |||
| (06)伙食补助费 | |||
| (07)绩效工资 | |||
| (99)其他工资福利支出 | |||
| 商品和服务支出小计 | |||
| (01)办公费 | |||
| (02)印刷费 | |||
| (03)咨询费 | |||
| (04)手续费 | |||
| (05)水费 | |||
| (06)电费 | |||
| (07)邮电费 | |||
| (08)取暖费 | |||
| (09)物业管理费 | |||
| (11)差旅费 | |||
| (12)因公出国(境)费用 | |||
| (13)维修费 | |||
| (14)租赁费 | |||
| (15)会议费 | |||
| (16)培训费 | |||
| (17)公务接待费 | |||
| (18)专用材料费 | |||
| (24)被装购置费 | |||
| (25)专用燃料费 | |||
| (26)劳务费 | |||
| (27)委托业务费 | |||
| (28)工会经费 | |||
| (29)福利费 | |||
| (31)公务用车运行维护费 | |||
| (39)其他交通费用 | |||
| (40)税金及附加费用 | |||
| (99)其他商品和服务支出 | |||
| 对个人和家庭的补助 | |||
| (01)离休费 | |||
| (02)退休费 | |||
| (03)退职(役)费 | |||
| (04)抚恤金 | |||
| (05)生活补助 | |||
| (06)救济费 | |||
| (07)医疗费 | |||
| (09)奖励金 | |||
| (11)住房公积金 | |||
| (99)其他对个人和家庭补助 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| (02)办公设备购置 | |||
| (03)专用设备购置 | |||
| (07)信息网络及软件购置更新 | |||
| (13)公务用车购置 | |||
| (19)其他交通工具购置 | |||
| (99)其他资本性支出 | |||
政府性基金预算支出表
达川区中医院 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 专项支出 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | |||
| 21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||
